Comune di Bari
2016 2017 Diff. Var.%
Risultato di amministrazione (A) 303.381.102 337.978.856 34.597.754 11,4
Parte accantonata (B) 198.688.589 228.103.472 29.414.882 14,8
Parte vincolata (C) 109.658.257 115.883.520 6.225.262 5,7
Parte destinata a investimenti (D) 11.886.574 10.220.023 -1.666.551 -14,0
Parte disponibile:       avanzo (+) (E=A-B-C-D)  
Parte disponibile:  disavanzo (-) (E=A-B-C-D) -16.852.319 -16.228.159 624.160 -3,7
Patrimonio netto (A) 1.250.488.531 1.245.337.225 -5.151.307 -0,4
Debiti da finanziamento (D1) 95.780.349 92.639.645 -3.140.703 -3,3
Popolazione al 1° gennaio 326.344 324.198 -2.146
CONTO ENTRATE - USCITE 
Piano degli indicatori - Rendiconto 2017 Bari Media Posizione  2016
Indicatore sintetico capacità amministrativa - punteggio standardizzato (+) 3,12 0 13 1,96
Rigidità strutturale di bilancio         
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,personale e debito) su entrate correnti (-) 27 31 7 27
Entrate correnti        
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente (+) 87 99 28 91
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente (+) 87 95 28 88
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente (+) 62 73 23 65
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (+) 62 71 23 63
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente (+) 51 76 27 50
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente (+) 51 73 26 50
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente (+) 36 54 26 33
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (+) 37 52 24 33
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere         
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria (-) 0 8 1 0
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente (-) 0 11 1 0
Spese di personale        
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (-) 27 29 12 26
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (-) 13 13 14 14
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale (-) 1 2 15 1
4.4 Spesa di personale procapite (valori in euro) (-) 244 320 6 250
Esternalizzazione dei servizi        
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (-) 44 36 23 41
Interessi passivi        
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente (-) 1 3 8 1
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi (-) 0 3 1 0
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi (-) 0 0 1 0
Investimenti         
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale (+) 17 11 6 11
7.2 Investimenti diretti procapite (valori in euro) (+) 153 136 11 116
7.3 Contributi agli investimenti procapite (valori in euro) (+) 37 14 3 8
7.4 Investimenti complessivi procapite (valori in euro) (+) 190 149 9 124
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente (+) 0 23 17 10
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie (+) 0 7 8 0
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito (-) 5 12 14 0
Analisi dei residui         
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti (+) 70 76 19 73
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31/12 (+) 66 64 15 28
8.3 Incidenza nuovi residui passivi incr. att.finanz. su stock res. pass. increm. att.finanz. al 31/12 (+) 75 24 7 0
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente (+)  30 43 24 36
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale (+) 39 31 10 11
8.6 Incidenza nuovi residui attivi riduz. att.finanz. su stock res. attivi riduz. att.finanz. al 31/12 (+) 1 24 14 2
Smaltimento debiti non finanziari         
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio (+) 73 64 8 77
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti (+) 50 63 21 47
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio (+) 65 57 14 73
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti (+) 72 50 9 97
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (giorni) (-) -2 41 8 2
Debiti finanziari         
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari (+) 0 3,30 9 0
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (+) 7 5 9 7
10.3 Sostenibilità debiti finanziari (-) 3 7 7 3
10.4 Indebitamento procapite (valori in euro) (-) 634 1544 10 634
Composizione dell'avanzo di amministrazione        
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo (+) -5 -598 17 -6
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo (+) 3 20 15 4
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo (-) 67 589 7 65
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo (-) 34 89 22 36
Disavanzo di amministrazione        
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (+) 4 4
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente (-) -4 -4
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo (-) 1 8 16 1
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio (-) 0 6 18 0
Debiti fuori bilancio        
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati (-) 1,18 1,23 21 0,96
13.2 Debiti in corso di riconoscimento (-) 0,56 1,25 24 0,45
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento (-) 2 1 25 1
Fondo pluriennale vincolato        
14.1 Utilizzo del FPV (+) 46 59 20 54
Partite di giro e conto terzi        
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (-) 15 16 20 15
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (-) 17 18 20 16
%Riscossione complessiva Titolo 1 - entrate natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 60 62 16 56
Incidenza spesa al netto dei servizi per conto terzi - somma missioni selezionate (+) 61 50 4 60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio (+) 8 7 11 8
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (+) 22 16 3 19
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità (+) 20 15 8 20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) 11 12 15 13
Capacità di pagamento - media pesata missioni selezionate (+) 72 70 19 78
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio (+) 67 72 20 77
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (+) 76 73 18 87
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità (+) 76 68 12 81
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+) 62 69 20 58
(+) La valutazione è migliore per i valori più alti (-) La valutazione è migliore per i valori più bassi
Indicatore migliore della media
Indicatore peggiore della media
Prima posizione
Seconda posizione
Terza posizione
Ultime tre posizioni